集团公司内审部持续严格履行工程审计监督职责,严守造价合规底线,依规开展概算、标前、竣工结算审计等工作,扎实推进全过程造价监督。审计工作开展期间,内审部常态化组织现场勘察,结合项目资料对现场现状、施工图纸、签证变更、施工范围计工程量等关键情况予以核实,严格落实好现场勘察、审核核对等关键流程,扎实做好各阶段审计把关工作。
2026年1-7月,内审部累计完成竣工结算审计项目47个,完成标前审计项目4个,完成概算审计项目4个。通过工程审计监督把关,严控项目投资成本,为国有资金投资使用提供造价依据。
下一步,内审部将持续发挥工程审计监督作用,持续紧盯项目造价管理薄弱环节,进一步提升审计质量,强化造价监督,规范项目资料,筑牢工程审计监督防线。
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