集团要闻

集团出台内部审计整改工作管理办法

为了防止屡审屡犯、屡禁不止,切实维护审计监督的严肃性,坚持标本兼治,注重建立完善长效机制。近期,由集团审计部门起草,并经集团党委会审议通过了《黄山市徽城投资集团有限公司内部审计整改工作管理办法(试行)》。

该《办法》在审计整改有关规定的基础上,明确了“五改工作法”,即:具体事项具体改、举一反三全面改、建章立制长效改、严肃纪律问责改、最新进展常态改,明确了整改工作的具体要求。

该《办法》要求被审单位在规定时间内向集团审计部门报送整改报告和“二表一单”(即:审计发现问题整改表、审计建议采纳表、审计问责清单)等工作要求,具有较强的操作性和针对性。

该《办法》出台,进一步提升了审计整改的严肃性,提高了审计整改目标要求,对促进审计发现问题的整改,规范企业运行,确保企业健康发展提供重要保障。

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